Начать домашний бизнес в Интернете может быть захватывающим предприятием, но важно убедиться, что у вас есть все необходимые условия, особенно когда дело касается налогов.
В этой статье мы обсудим основные шаги и соображения по управлению налогами в качестве владельца аффилированного бизнеса.
От регистрации вашего бизнеса до отслеживания расходов и расчета предполагаемых налоговых платежей — мы предоставим вам полный обзор, который поможет вам соблюдать требования и минимизировать налоговые обязательства.
Начиная Первым шагом в создании партнерского бизнеса является регистрация названия вашей компании в правительстве города.
Этот процесс обычно включает в себя подачу юридического документа и уплату небольшой пошлины.
Кроме того, вам необходимо будет подать заявление на получение идентификационного номера работодателя (EIN) в Министерство финансов (IRS).
EIN — это уникальный идентификатор вашего бизнеса, который необходим для целей налогообложения.
Лицензионные требования В зависимости от вашего местоположения и характера вашего бизнеса вам может потребоваться получение определенных лицензий или разрешений.
Например, если вы планируете продавать товары офлайн или онлайн, вам может потребоваться налоговое разрешение с розничных продаж.
Важно проконсультироваться с правительством вашего штата, чтобы определить лицензионные обязательства, применимые к вашему партнерскому бизнесу.
Разделение деловых и личных финансов Чтобы обеспечить точный учет вашего бизнеса, желательно открыть отдельный бизнес-счет в местном банке.
Отделение финансов вашего бизнеса от личных счетов упростит ведение учета и поможет вам более эффективно отслеживать доходы и расходы вашего бизнеса.
Понимание налоговых обязательств Как владелец аффилированного бизнеса, вы будете облагаться различными налогами на уровне штата и федеральном уровне.
Крайне важно знать об этих обязательствах, чтобы избежать штрафов и обеспечить их соблюдение.
Вот разбивка налогов, которые вам, возможно, придется заплатить:
-
Налоги штата: процент причитающихся налогов штата варьируется в зависимости от вашего местоположения.
Обычно она колеблется от 1% до 7%.
Обратитесь в налоговый орган вашего штата, чтобы определить конкретную ставку, применимую к вашему бизнесу.
-
Федеральные налоги: ставка федерального налога для предприятий в настоящее время составляет 21% для обычных корпораций (C-корпораций).
Однако, если ваш партнерский бизнес структурирован как индивидуальное предприятие, партнерство или компания с ограниченной ответственностью (ООО), прибыли и убытки «переходят» в вашу личную налоговую декларацию, и вы будете облагаться налогом по ставке индивидуального подоходного налога.
-
Налоги на самозанятость.
Будучи самозанятым лицом, вы несете ответственность за уплату налогов на социальное обеспечение и медицинскую помощь, обычно называемых налогами на самозанятость.
Текущие ставки составляют 12,4% для социального обеспечения и 2,9% для Medicare.
Эти платежи обычно подлежат оплате 15 апреля, 15 июня, 15 сентября и 15 января следующего года.
Чтобы рассчитать предполагаемые налоговые платежи, вам необходимо сделать консервативную оценку вашего годового дохода и вычесть свои деловые расходы, чтобы определить чистый доход. Затем вы разделите эту сумму на количество ежеквартальных платежей, которые вам необходимо совершить.
Важно пересмотреть и скорректировать предполагаемые выплаты, если ваш доход значительно меняется в течение года.
Вычитаемые расходы Как владелец партнерского бизнеса, вы можете вычесть различные расходы, чтобы уменьшить свой налогооблагаемый доход. Вот некоторые распространенные расходы, подлежащие вычету:
-
Вычет из домашнего офиса: Если вы используете выделенное пространство в своем доме исключительно для своего бизнеса, вы можете иметь право на вычет из домашнего офиса.
Этот вычет позволяет вам вычесть часть расходов, связанных с домом, таких как ипотека или аренда, коммунальные услуги и страхование, в зависимости от процента вашего дома, используемого в деловых целях.
-
Косвенные расходы.
Косвенные расходы — это расходы, которые распределяются между вашим личным и деловым использованием, например, коммунальные услуги, телефонные счета, подключение к Интернету и вывоз мусора.
Вы можете вычесть ту часть этих расходов, которая соответствует использованию вашего бизнеса.
-
Прямые расходы: Прямые расходы — это расходы, которые напрямую связаны с вашей деловой деятельностью.
Они могут включать расходы на рекламу, расходные материалы и банковские сборы по бизнес-счету.
Эти инструменты могут упростить процесс регистрации и классификации ваших расходов, упрощая составление финансовой отчетности и подготовку налоговых деклараций.
Обратитесь за профессиональной консультацией Хотя в этой статье представлен общий обзор налогов на партнерский бизнес, важно проконсультироваться с сертифицированным бухгалтером (CPA) или специалистом по налогам, чтобы обеспечить соблюдение конкретных правил и требований, применимых к вашим обстоятельствам.
Они могут предоставить персональные рекомендации в зависимости от структуры вашего бизнеса, местоположения и финансового положения.
Заключение Управление налогами для вашего партнерского бизнеса является важнейшим аспектом ведения успешного предприятия.
Выполняя необходимые шаги, понимая свои налоговые обязательства и ведя точный учет, вы можете обеспечить соблюдение требований, минимизировать свои налоговые обязательства и сосредоточиться на развитии своего бизнеса.
Не забудьте проконсультироваться со специалистом по налогам, чтобы получить квалифицированную консультацию, адаптированную к вашим уникальным обстоятельствам.
-
Времена Поисковых Систем Меняются!
19 Dec, 24 -
Партнерский Маркетинг
19 Dec, 24